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高塍鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算(草案)

來源:高塍鎮(zhèn)    日期:2025-01-26 08:30:04    瀏覽次數(shù):
索引號 014046317/2025-00462 生成日期 2025-01-26 公開日期 2025-01-26
文件編號 公開時限 長期公開
發(fā)布機構(gòu) 高塍鎮(zhèn)人民政府 公開形式 網(wǎng)站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 財政、金融、審計 主題(二) 財政 體裁 其他
關(guān)鍵詞 預(yù)算,決算,銀行 分類詞 財政,金融
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內(nèi)容概況 高塍鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算(草案)

  一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

  今年以來,高塍鎮(zhèn)在環(huán)科園黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革,突出三保、壓降一般、統(tǒng)籌優(yōu)化,有力保障服務(wù)高塍鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

  (一)2024年高塍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出48745萬元,按照預(yù)算功能分類科目,主要是:

  1、一般公共服務(wù)支出6312萬元(主要是鎮(zhèn)機關(guān)基本運行、工資等);

  2、公共安全支出2300萬元(主要是公安、司法、社會治安、平安建設(shè)等);

  3、教育支出11765萬元(主要是教師人員經(jīng)費、生均公用經(jīng)費、學(xué)校維修維護、設(shè)備購置等);

  4、文化體育與傳媒支出196萬元(主要是各種文化、體育活動等);

  5、社會保障與就業(yè)支出16955萬元(主要是各項民政經(jīng)費、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等);

  6、衛(wèi)生健康支出2263萬元(主要是衛(wèi)生院相關(guān)經(jīng)費及其他公共衛(wèi)生投入等);

  7、節(jié)能環(huán)保支出1502萬元(主要是污染防治、節(jié)能減排、生態(tài)治理、環(huán)境保護等);

  8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5521萬元(主要是部門相關(guān)項目、物業(yè)管理、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費、財政保障的社區(qū)等);

  9、農(nóng)林水事務(wù)支出1830萬元(主要是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利方面相關(guān)經(jīng)費等);

  10、其他支出101萬元。

 ?。ǘ?024年高塍鎮(zhèn)全年土地出讓金支出5640萬元,主要用于政府投資項目工程款支付。

  各位代表,2024年,高塍鎮(zhèn)財政緊緊圍繞“穩(wěn)增長、促發(fā)展、兜底線、防風(fēng)險”的目標,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),集中財力辦大事,各項工作穩(wěn)步推進,為園鎮(zhèn)一體化后高塍鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強的財政保障。

  二、2025年財政預(yù)算草案

  根據(jù)2025年環(huán)科園社會經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期目標,按園鎮(zhèn)一體化運行分工要求,科學(xué)合理安排高塍鎮(zhèn)財政年度預(yù)算。

 ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出安排

  2025年高塍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出49519萬元,按照預(yù)算功能分類科目,主要是:

  1、一般公共服務(wù)支出5763萬元;

  2、公共安全支出2824萬元;

  3、教育支出11676萬元;

  4、文化體育與傳媒支出193萬元;

  5、社會保障與就業(yè)支出18741萬元;

  6、衛(wèi)生健康支出2274萬元;

  7、節(jié)能環(huán)保支出1430萬元;

  8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4650萬元;

  9、農(nóng)林水事務(wù)支出1829萬元;

  10、其他支出139萬元。

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  2025年高塍鎮(zhèn)土地出讓支出安排5000萬元,主要用于完工續(xù)建項目和年度新增的農(nóng)村環(huán)境、水環(huán)境整治、安全提升、社會事業(yè)等方面建設(shè)項目支出。

  各位代表,2025年高塍財政預(yù)算草案是在上年預(yù)算執(zhí)行的基礎(chǔ)上,結(jié)合新年度整體經(jīng)濟形勢綜合研判,經(jīng)過合理預(yù)計與細化測算,按照統(tǒng)籌兼顧的原則進行安排的。高塍鎮(zhèn)要嚴格預(yù)算執(zhí)行,確保財政資金的使用效率和效益。

  三、2025年財政工作主要任務(wù)

     (一)持續(xù)挖潛增收,提升財政保障能力。一是穩(wěn)住收入組織“基本盤”。緊盯收入目標,加強收入形勢研判,動態(tài)分析經(jīng)濟運行、財稅政策變化,加強重點稅源跟蹤管理,深挖非稅收入潛力,確保各項收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉。二是緊盯政策謀爭取。始終把資金爭取工作作為財政工作的重中之重,著重在地方政府專項債券、中央增發(fā)國債等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力,爭取更多資金和項目落地。

  (二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)聚焦重點領(lǐng)域。一是貫徹落實“緊日子”要求。嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準,厲行節(jié)約,進一步壓縮一般性支出,降低行政運行成本。二是切實保障重點領(lǐng)域支出。積極發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用,堅持三保支出在財政支出中的首要位置,扎實做好民生支出保障,嚴格執(zhí)行社會保障、衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)等領(lǐng)域民生支出政策,集中財力保重點、辦大事,努力提升人民群眾的幸福感、獲得感。

  (三)緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié),提升財政管理效能。一是強化財政預(yù)算執(zhí)行。審慎開展新增項目建設(shè),對于無年初預(yù)算、無資金來源的項目,原則上不予安排。二是加強預(yù)算績效管理。2025年將重點加強績效評價結(jié)果和預(yù)算安排掛鉤,對預(yù)算績效管理工作開展不佳、財政支出效益不顯著的項目在下一年度安排預(yù)算時縮減預(yù)算規(guī)模。三是防范財政風(fēng)險。針對財政資金分配使用、專項資金監(jiān)管等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),持續(xù)開展資金安全專項檢查,確保財政資金安全規(guī)范運行。