宜興市2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現問題的整改情況
索引號 | 014046317/2020-05573 | 生成日期 | 2020-12-15 | 公開日期 | 2020-12-15 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機構 | 宜興市審計局 | 公開形式 | 網站 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 審計 | 體裁 | 其他 |
關鍵詞 | 預算,財務,審計,行政 | 分類詞 | 財政,行政事務 | ||
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內容概況 | 審計發(fā)現問題的整改工作成效 2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現問題的整改共涉及18個項目、169個問題,目前已完成整改并“銷號”的問題有137個(其中5個問題在審計期間已整改,整改金額達2.26億元),銷號率達81%,比去年提高16%;32個問題因涉及體制機制等原因,處于正在整改“掛號”階段,各相關部門和單位已按照審計要求,制定了整改時間表和具體措施。 |
一、審計發(fā)現問題的整改工作成效
2019年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現問題的整改共涉及18個項目、169個問題,目前已完成整改并“銷號”的問題有137個(其中5個問題在審計期間已整改,整改金額達2.26億元),銷號率達81%,比去年提高16%;32個問題因涉及體制機制等原因,處于正在整改“掛號”階段,各相關部門和單位已按照審計要求,制定了整改時間表和具體措施。從整改總體情況來看,各被審計單位認真執(zhí)行審計決定,積極采納審計意見和建議,整改工作取得較好成效。截至目前,相關單位已盤活財政存量資金4.17億元,收回國企對外股權投資收益1.32億元,調賬處理資金1.25億元,原渠道歸還資金1281.78萬元,收繳財政資金809.97萬元,收回公共資金106.95萬元。從完善制度和理順機制方面建立健全各項管理制度25項。
?。ㄒ唬?37個問題完成整改,已經“銷號”。
1.減少財政沉淀資金,促進財政資金提質增效。
2.收回國企股權投資分紅,落實國資監(jiān)管責任。
3.建章立制,持續(xù)強化部門預算管理。
4.堵塞稅源流失漏洞,健全綜合治稅工作機制。
5.優(yōu)化高質量政策,進一步提升資金使用績效。
6.積極落實整改,鄉(xiāng)村振興相關政策和資金審計發(fā)現問題的整改工作得到有力推進。
7.規(guī)范公共資金管理,不斷提高民生服務水平。
8.優(yōu)化工程項目監(jiān)管機制,提高市鎮(zhèn)兩級項目管理水平。
?。ǘ?2個問題已落實整改期限和措施,暫時“掛號”。
1.存量資金清理工作將于近期完成整改。
2.將持續(xù)加大對各財政賬套長期掛賬往來款的清理力度。
3.各預算單位將進一步完善制度,加強預算收支管理。
4.相關部門通過多種方式,催繳物業(yè)維修資金。
5.相關部門正在抓緊落實,推進政策跟蹤審計發(fā)現問題的整改。
二、加強審計發(fā)現問題的整改工作意見
?。ㄒ唬┳⒅貙嵭?,進一步壓實審計發(fā)現問題的整改主體責任。各被審單位要依法自覺接受審計監(jiān)督,按照“誰主管,誰負責”的原則,認真落實審計發(fā)現問題的整改主體責任,深入研究和采納審計提出的建議,積極整改審計查出的問題,完善各領域政策措施和制度規(guī)則,建立健全解決問題的長效機制。
?。ǘ┨嵘尚?,進一步強化審計發(fā)現問題的整改督查責任。市委市政府將根據審計結果,開展經常性的督促檢查,對超期限未執(zhí)行審計決定、未落實審計意見建議、未進行必要責任追究的,要求被審計單位作出具體說明,并深入分析原因,提出處理意見。
(三)發(fā)揮合力,進一步加大審計發(fā)現問題的整改結果利用力度。市委市政府要建立人大、紀委監(jiān)委、組織人事、審計等部門工作協(xié)調機制,將審計發(fā)現問題的整改情況納入地方和部門綜合考核,作為干部選拔任用、評先獎優(yōu)的一項重要依據。對整改不力、虛假整改、屢審屢犯的,嚴肅追責問責。