索引號 | 014046317/2018-05876 | 生成日期 | 2018-07-30 | 公開日期 | 2018-07-30 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市徐舍鎮(zhèn) | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 | |||
效力狀況 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 報告 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,決算 | 分類詞 | 經(jīng)濟管理,財政,金融 | |||
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內(nèi)容概述 | 上半年,我們堅持以十九大精神為指引,認真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神,想方設(shè)法,攻堅克難,全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行,為實現(xiàn)徐舍經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)目標而不懈奮斗。一.財政預(yù)算收支執(zhí)行情況(一)財政預(yù)算收入情況1-6月份完成財政預(yù)算收入12744.56萬元,完成全年預(yù)算的54.53… |
上半年,我們堅持以十九大精神為指引,認真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神,想方設(shè)法,攻堅克難,全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行,為實現(xiàn)徐舍經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)目標而不懈奮斗。
一.財政預(yù)算收支執(zhí)行情況
(一)財政預(yù)算收入情況
1-6月份完成財政預(yù)算收入12744.56萬元,完成全年預(yù)算的54.53%,其中:
1.市財政體制結(jié)算收入:6746.50萬元,完成全年預(yù)算的46.62%(主要指市鎮(zhèn)財政體制結(jié)算的人員經(jīng)費、補助等)
2.自籌資金收入:5773.35萬元,完成全年預(yù)算的70.73%,其中:
(1)規(guī)費基金等收入124.66萬元,完成全年預(yù)算的84.22%;
(2)集體資產(chǎn)租賃收入256.38萬元,完成全年預(yù)算的47.50%(主要指土地年租金、租賃收入等);
(3)鎮(zhèn)屬事業(yè)單位收入128.56萬元,完成全年預(yù)算的85.30%;
(4)上級各類補助收入1104.40萬元,完成全年預(yù)算的81.81%(主要指各部門向上級的各類補助獎勵等);
(5)其它收入:677.44萬元,完成全年預(yù)算的84.68%(主要指各類罰沒收入、利息收入、項目收入、其它補助收入等);
(6)土地出讓金收入:3481.91萬元,完成全年預(yù)算的55.27%。
3.非稅收入:224.71萬元,完成全年預(yù)算的53.50%。
(二)財政預(yù)算支出情況
1-6月份完成財政預(yù)算支出12276.95萬元,完成全年財政預(yù)算支出的52.53%萬元,其中:
1.一般公共事務(wù)支出:3843.74萬元,完成全年預(yù)算的73.92%(機關(guān)在職及離退休人員工資、獎金、福利、社保、非編人員待遇、公務(wù)費、水電費、購置及其它等);
2.公共安全支出:1007.99萬元,完成全年預(yù)算的48%(公安、消防、聯(lián)防人員工資、獎金、福利、社保、公務(wù)費、水電費、購置及其它等);
3.教育事業(yè)支出:3704.22萬元,完成全年預(yù)算的51.06%(各中小學(xué)教師、退休教師工資、幼兒園公用經(jīng)費、維修維護、購置費、代課費等);
4.科技文化支出:126.18萬元,完成全年預(yù)算的42.06%(指科技經(jīng)費及文化事業(yè)費、宣傳費等);
5.社會保障與就業(yè)支出:1594.47萬元,完成全年預(yù)算的53.15%(老年農(nóng)民、失地農(nóng)民、參保農(nóng)民等保險費及困難慰問補助等);
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出:612.87萬元,完成全年預(yù)算的34.05%
(指社區(qū)服務(wù)中心、服務(wù)站人員經(jīng)費支出、運行經(jīng)費、水電費及其它衛(wèi)生事業(yè)支出等);
7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:625.77萬元,完成全年預(yù)算的62.58%(綜合治理、社會事務(wù)、市場建設(shè)與管理、環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)、專項整治、道路橋梁等);
8.農(nóng)林水事務(wù)支出:633.55萬元,完成全年預(yù)算的43.36%(農(nóng)村道路橋梁水利建設(shè)、事業(yè)經(jīng)費、農(nóng)業(yè)補貼、農(nóng)村補助、村級補助等)
9.其它支出:128.16萬元,完成全年預(yù)算的32.04%。
二.財政預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)著力加強財源建設(shè)
一是主動服務(wù)保障有力。牢固樹立“服務(wù)企業(yè)就是服務(wù)發(fā)展”的理念,財政部門積極做好市穩(wěn)增長政策的宣傳與落實,及時兌現(xiàn)上級各類企業(yè)扶持政策、獎勵及補助政策;二是主動掌握重點稅源企業(yè)(中超、利通、高科)情況,圍繞黨委政府工作重點,有效促進企業(yè)兼并重組,做大做強,解決當前運行的困難與矛盾;三是重點項目建設(shè)持續(xù)加強,全力圍繞模架產(chǎn)業(yè)園項目抓好各個階段的推進工作,提升產(chǎn)業(yè)層次,促進徐舍工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整,為財稅來源奠定了后續(xù)基礎(chǔ)。
(二)重點保障民生支出
上半年,我鎮(zhèn)高度關(guān)注困難群體生活,組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部幫困活動,發(fā)放各類救助資金。不斷完善公共衛(wèi)生服務(wù),全面拓展社會保障,推進公積金擴面工作;繼續(xù)加大環(huán)境整治工作,做好文明城市長效管理工作,改善鎮(zhèn)區(qū)安居環(huán)境建設(shè);加快畜禽整治推進工作,加快宜長高速、潘西線征地拆遷補償工作及水利工程建設(shè)。
(三)著重強化財政管理
上半年,鎮(zhèn)政府嚴格執(zhí)行《關(guān)于進一步加強財政管理的意見》文件,進一步明確了項目投資建設(shè)規(guī)定,部門預(yù)算管理規(guī)定,公務(wù)接待規(guī)定,使用自備車規(guī)定,培訓(xùn)管理規(guī)定,差旅費管理規(guī)定等,進一步加強了專項資金管理及財政基礎(chǔ)管理,確保財政資金用在刀口上,用在發(fā)展大局上。嚴格執(zhí)行上級工資福利政策,嚴格非編人員管理政策;嚴格辦公用品的購置、添置,執(zhí)行《政府采購法》,嚴格支出審批行為,審批程序,規(guī)范部門財務(wù)管理,控制部門經(jīng)費使用超標,進一步加強財政征收管理,切實做好土地資源、礦山宕口資源管理,加大征收環(huán)節(jié)力量,促進鎮(zhèn)級財力實現(xiàn)增收增長。
三.下半年工作重點
面對宏觀經(jīng)濟金融嚴峻形勢,我們必須堅持年初預(yù)算目標不動搖,必須確保預(yù)算全面完成,保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的全面發(fā)展。下半年重點工作是:一是堅持黨委政府發(fā)展經(jīng)濟大局,加大招商引資力度,化解企業(yè)發(fā)展瓶頸,加快推進模架產(chǎn)業(yè)園項目等重大工業(yè)項目的建設(shè)與達產(chǎn),確保稅源穩(wěn)定增長;二是財稅部門進一步規(guī)范財稅征收行為,圍繞年度目標任務(wù),促進各類收入如期入庫;三是進一步執(zhí)行財政管理規(guī)定,嚴格控制一般性支出,優(yōu)化各類支出結(jié)構(gòu),重點保障民生支出、教育支出,確保資金用在刀刃上;四是繼續(xù)加大資金籌措力度,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),加快投融資機制體制改革,全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展,保障黨政社會事務(wù)工作推進,助推徐舍經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。