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宜興市統(tǒng)計局2018年度部門預(yù)算公開
來源:市統(tǒng)計局 時間:2018-07-17 08:39:32 瀏覽次數(shù): 字號:[ ]
索引號 014046317/2018-02781 生成日期 2018-07-17 公開日期 2018-07-17
文件編號 公開時限 長期公開
發(fā)布機構(gòu) 市統(tǒng)計局 公開形式 網(wǎng)站,文件
公開方式 主動公開 公開范圍 面向全社會
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 主題(二) 統(tǒng)計 體裁 其他
關(guān)鍵詞 規(guī)劃,統(tǒng)計,經(jīng)濟,管理 分類詞 計劃,經(jīng)濟管理
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內(nèi)容概述 目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標第二部分 2018年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七、一…

目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、無錫市統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準,擬訂全市統(tǒng)計工作規(guī)劃及調(diào)查制度,組織、協(xié)調(diào)、管理和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。

(二)組織實施統(tǒng)計法律法規(guī)宣傳教育工作,指導(dǎo)和規(guī)范全市統(tǒng)計行政執(zhí)法工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施,依法查處違反統(tǒng)計法律法規(guī)的行為和案件;組織實施對鎮(zhèn)、園區(qū)、街道以及市各部門和單位的統(tǒng)計巡查、督查工作和對統(tǒng)計對象的統(tǒng)計監(jiān)審工作。

(三)貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟核算體系等制度,組織各鎮(zhèn)、園區(qū)、街道和部門的社會經(jīng)濟調(diào)查工作,并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測。

(四)會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查工作,匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè),運輸郵電業(yè)、倉儲業(yè),信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè),批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè),水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè),居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè),社會福利業(yè)和娛樂業(yè),以及公共管理與社會組織等統(tǒng)計調(diào)查工作,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、金融、科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(六)組織實施基本單位、能源、投資、消費、價格、收入、人口、勞動力、社會發(fā)展等基本狀況的統(tǒng)計調(diào)查和反映社情民意的統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、環(huán)境保護、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟、財政、稅收、就業(yè)、婦女兒童、基本單位登記注冊等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(七)組織實施基本現(xiàn)代化建設(shè)監(jiān)測和科學(xué)發(fā)展評價考核監(jiān)測等統(tǒng)計方面的工作,向市委市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和提出建議。

(八)指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各部門、單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則;統(tǒng)一核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會發(fā)布宜興市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(九)組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計干部教育和統(tǒng)計專業(yè)知識培訓(xùn)工作,會同相關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘和從業(yè)資格認定工作,加強統(tǒng)計隊伍建設(shè)。

(十)指導(dǎo)鎮(zhèn)、園區(qū)、街道統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。

(十一)承辦市政府交辦的其他事項。

 

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、綜合信息科、經(jīng)濟統(tǒng)計科、投資統(tǒng)計科 。本部門下屬單位包括:綜合抽樣調(diào)查隊和統(tǒng)計計算中心。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:宜興市統(tǒng)計局。

 

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標

2018年,我局將以十九大精神為統(tǒng)領(lǐng),認真貫徹落實中央深改組關(guān)于統(tǒng)計體制改革的決策意見,以宜興市第十三次黨代會精神為目標,以“數(shù)據(jù)質(zhì)量”“服務(wù)水平”為切入點,全面加強全市統(tǒng)計工作,保證各項工作抓落實、見行動、講實效,主要抓好五個方面的工作。

(一)提升政治素養(yǎng),進一步推進干部隊伍建設(shè)。組織全局深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,推進黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制全面落實,加強意識形態(tài)建設(shè),自覺用黨的十九大精神引領(lǐng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、統(tǒng)計行風(fēng)建設(shè)。圍繞中央提出的“學(xué)懂弄通做實”總要求,按照市委市政府的部署,在全局范圍采取多種形式深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神,堅持不懈地用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)統(tǒng)計實踐,打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、勇于擔(dān)當?shù)慕y(tǒng)計干部隊伍。

(二)強化統(tǒng)計職能,做好統(tǒng)計服務(wù)。不斷創(chuàng)新統(tǒng)計產(chǎn)品,擴大受眾范圍,為領(lǐng)導(dǎo)、部門和社會公眾提供更精準更優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)服務(wù)。在做好常規(guī)專業(yè)分析的同時,緊緊圍繞市委市政府中心工作和重點工作,有針對性地加強對全市經(jīng)濟運行中熱點、難點的統(tǒng)計監(jiān)測和分析,提高統(tǒng)計參與決策的能力和影響力。

(三)精心準備,有序開展經(jīng)濟普查。充分認識開展第四次全國經(jīng)濟普查的重要性和艱巨性,正確把握總體要求和主要任務(wù),切實加強領(lǐng)導(dǎo),周密部署,密切配合,認真做好四經(jīng)普機構(gòu)、資金、人員、宣傳發(fā)動、兩員選拔和培訓(xùn)等各項準備工作。

(四)加強基層規(guī)范化建設(shè),夯實基層基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計示范區(qū)建設(shè),爭取推動1個鎮(zhèn)(街道)啟動數(shù)據(jù)質(zhì)量示范區(qū)建設(shè)活動,完善統(tǒng)計基礎(chǔ)、健全各項制度、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。二是繼續(xù)推進村(居)委統(tǒng)計工作規(guī)范化試點工作,努力促使每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊創(chuàng)建成功1個示范點,促進村(居)委統(tǒng)計工作有領(lǐng)導(dǎo)、有專兼職人員,統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)制度化、手段信息化,構(gòu)建穩(wěn)定高效的基層統(tǒng)計工作體系。三是加強對聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)特別是新入庫的單位統(tǒng)計規(guī)范化創(chuàng)建工作,會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)板塊進行全覆蓋檢查。

(五)主動作為,大力加強統(tǒng)計法治建設(shè)。一是制定統(tǒng)計執(zhí)法檢查辦法和方案,加大執(zhí)法力度,規(guī)范統(tǒng)計行為,全面推行“雙隨機”執(zhí)法,擴大執(zhí)法范圍,主動出擊,敢于亮劍。二是積極開展《意見》、《統(tǒng)計法實施條例》、《統(tǒng)計違紀違法責(zé)任人處分處理建議辦法》的宣傳,開設(shè)統(tǒng)計法制講堂,結(jié)合“12.4”“12.8”等重要時間節(jié)點,借助四經(jīng)普、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、廣場活動,加強法制教育宣傳,大力營造依法統(tǒng)計依法治統(tǒng)的良好氛圍。

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

詳見附件:宜興市統(tǒng)計局2018年度預(yù)算公開表

 

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

宜興市統(tǒng)計局2018年度收入、支出預(yù)算總計731.96萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。其中:

(一)收入預(yù)算總計731.96萬元。包括:

1.財政撥款收入預(yù)算總計731.96萬元。

(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算731.96萬元,與上年相比增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。

(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

(二)支出預(yù)算總計731.96萬元。包括:

1.一般公共服務(wù)(類)支出731.96萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、項目支出。與上年相比增加119.61   萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。

2.外交支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

3.國防支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

4.公共安全支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

5.教育支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

6.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

7.文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

12.農(nóng)林水支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

13.交通運輸支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

14.資源勘探信息等支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

16.金融支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

17.國土海洋氣象等支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

18.住房保障支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

19.糧油物資儲備支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

20.其他支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

21.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

此外,基本支出預(yù)算數(shù)為568.96萬元。與上年相比增加119.61萬元,增長26.62%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。

項目支出預(yù)算數(shù)為163萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

 

二、收入預(yù)算情況說明

宜興市統(tǒng)計局本年收入預(yù)算合計731.96萬元,其中:

一般公共預(yù)算收入731.96萬元,占100%;

政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

財政專戶管理資金0萬元,占0%;

其他資金0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。

 

三、支出預(yù)算情況說明

宜興市統(tǒng)計局本年支出預(yù)算合計731.96萬元,其中:

基本支出568.96萬元,占77.73%;

項目支出163萬元,占22.27%;

單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%;

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。

 

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宜興市統(tǒng)計局2018年度財政撥款收、支總預(yù)算731.96萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。

 

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

宜興市統(tǒng)計局2018年財政撥款預(yù)算支出731.96萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。

其中:

(一)一般公共服務(wù)(類)

1.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)支出568.96萬元,與上年相比增加119.61萬元,增長26.62%。主要原因是新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。

2.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)支出55.45萬元,與上年相比增加5.14萬元,增長10.22%。主要原因是第四次經(jīng)濟普查的開展。

3.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計管理(項)支出44.95萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

4.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)支出62.6萬元,與上年相比減少5.14萬元,減少7.59%。主要原因是統(tǒng)計逐步納入聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng),抽樣調(diào)查項目減少。

 

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

宜興市統(tǒng)計局2018年度財政撥款基本支出預(yù)算568.96萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費532.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、績效工資、離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼。

(二)公用經(jīng)費36.4萬元。主要包括:辦公費、印刷費、                                                       郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

 

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

宜興市統(tǒng)計局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算   731.96萬元,與上年相比增加119.61萬元,增長19.53%。主要原因是退休人員工資改由社保發(fā);新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。

 

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

宜興市統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算568.96萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費532.56萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、績效工資、離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼。

(二)公用經(jīng)費36.4萬元。主要包括:辦公費、印刷費、                                                       郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

宜興市統(tǒng)計局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出3萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元。其中:

(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

3.公務(wù)接待費預(yù)算支出3萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

宜興市統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

宜興市統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

 

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算支出。

 

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出36.4萬元,與上年相比增加2萬元,增長5.81%。主要原因是:新招錄1名行政編制、2名事業(yè)編制人員;第四次經(jīng)濟普查的開展。

 

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2018年度政府采購支出預(yù)算總額43.15萬元,其中:擬采購貨物支出3.6萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出39.55萬元。

十三、其他重要事項說明

(一)預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明

2018年本部門共0個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 

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