索引號 | 014046317/2017-00423 | 生成日期 | 2017-01-31 | 公開日期 | 2017-01-31 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市安監(jiān)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站,文件,網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會,面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財政、金融、審計 | 主題(二) | 財政 | 體裁 | 公告 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,決算,安全生產(chǎn) | 分類詞 | 財政,安全生產(chǎn)監(jiān)管 | |||
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內(nèi)容概述 | 2017年度宜興市安監(jiān)局部門預(yù)算公開 |
2017年度宜興市安監(jiān)局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
第二部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能。
1、承擔市政府安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。研究提出全市安全生產(chǎn)重大方針政策、規(guī)劃和重要措施的建議;監(jiān)督檢查、指導協(xié)調(diào)市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)園區(qū)街道的安全生產(chǎn)工作;組織全市安全生產(chǎn)大檢查和專項檢查;組織協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作;指導協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作;承辦市政府安委會召開的會議和重要活動;督促、檢查市政府安委會會議決定事項的貫徹落實情況。
2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件,指導工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程及標準,組織并督促實施。
3、負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理全市安全生產(chǎn)傷亡事故情況統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;依法組織、協(xié)調(diào)本市權(quán)限內(nèi)的事故調(diào)查處理工作,并監(jiān)督事故查處的落實情況;組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。
4、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作。
5、組織、指導全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓、考核工作;依法組織、指導并監(jiān)督特種作業(yè)人員(特種設(shè)備作業(yè)人員除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營單位主要經(jīng)營管理者、安全管理人員的安全資格考試工作;監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓工作。組織和配合上級部門實施安全工程師從業(yè)資格考試及注冊的管理工作。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。
主要目標:堅決防范重特大事故,有效遏制較大事故,積極壓降一般事故,努力實現(xiàn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)持續(xù)下降。
工作任務(wù):
(一)、行政執(zhí)法工作要點
1.組織開展“安全生產(chǎn)行政執(zhí)法年”活動。全年計劃內(nèi)檢查企業(yè)數(shù)不少于1050家,行政處罰數(shù)不少于計劃檢查數(shù)的8%,行政處罰大案(5萬元以上)不少于行政處罰數(shù)的15%,不少于兩個階段的“雙隨機”執(zhí)法檢查。
2.做好委托執(zhí)法工作。指導各鎮(zhèn)(園區(qū)、街道)開展委托執(zhí)法,全市委托執(zhí)法全年數(shù)量不少于33起。
(二)、?;钒踩O(jiān)管工作要點
1.建立雙重預(yù)防機制。推動企業(yè)采用危險與可操作性分析、保護層分析、安全完整性等級分析等風險評估方法,建立和完善企業(yè)全員參與的班組崗位隱患排查和獎勵機制,構(gòu)建風險管控和隱患排查雙重預(yù)防機制。
2.加快標準化提檔升級。督促、指導三級標準化達標企業(yè)自創(chuàng)二級標準化,鼓勵支持企業(yè)積極創(chuàng)建一級標準化,力爭一級重大危險源企業(yè)年底全部創(chuàng)建二級標準化。
3.提升企業(yè)安全管理水平。督促從業(yè)人員在100人(含100人)以上或者主營業(yè)務(wù)收入2000萬(含2000萬)以上的危險化學品企業(yè),配備安全總監(jiān)。在應(yīng)稅銷售在億元以上的危險化學品企業(yè)和涉及“兩重點一重大”的企業(yè)中,推行主要負責人安全課制度,開展安全生產(chǎn)履職情況述職及向社會公開承諾活動。優(yōu)化、整合30家重大危險源企業(yè)的遠程監(jiān)控體系。
4.開展兩個專項行動。認真開展 “兩減六治三提升”專項行動和“四個一批”專項行動,推動協(xié)調(diào)相關(guān)部門履行綜合治理職責,堅決關(guān)閉存在相關(guān)問題的化工企業(yè),推進全市化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
5.推進專項整治隱患整改。根據(jù)2016年江蘇省和無錫市關(guān)于危險化學品安全專項整治工作的相關(guān)要求,加快推進對列入“紅黃藍”表格的?;菲髽I(yè)安全隱患的整改。
6.加強現(xiàn)場作業(yè)管理。督促企業(yè)實施承包商資格審查,開展動火作業(yè)專項檢查,組織對企業(yè)檢維修作業(yè)以及進入受限空間等特殊作業(yè)安全專項治理工作的“回頭看”。
7.深化重點縣攻堅工作。推動官林、屺亭兩個化工集中區(qū)重大危險源監(jiān)測監(jiān)控信息系統(tǒng)建設(shè),實現(xiàn)化工園區(qū)重點防控區(qū)域?qū)嵤┓忾]式管理,全面完成攻堅方案所確定的各項目標任務(wù)。
(三)、一般工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作要點
1.開展危險因素辨識。指導37家試點企業(yè)針對自身的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)力布局,制定隱患排查標準和清單,構(gòu)建“企業(yè)有標準、車間有清單、崗位有手冊”的危險因素辨識管控體系。
2.推進涉爆粉塵專項治理。根據(jù)安監(jiān)總局要求,摸排涉爆粉塵企業(yè)底數(shù),組織專家開展全面檢查,督促企業(yè)對相關(guān)問題和隱患進行逐一整改。
3.構(gòu)建安全標準化管理體系。加強小微企業(yè)安全標準化自主創(chuàng)建工作的宣傳和引導,鼓勵3家以上重點骨干企業(yè)安全標準化提檔升級,嚴格規(guī)范到期達標企業(yè)的復(fù)評換證工作。
(四)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作要點
1.推動企業(yè)法定責任落實。督促企業(yè)認真履行職業(yè)病危害告知、職業(yè)病危害因素檢測評價、職業(yè)健康監(jiān)護及職業(yè)病防護用品配備等法定責任,完成職業(yè)健康監(jiān)測398家,體檢36435人。
2.抓好職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。落實職業(yè)健康安全生產(chǎn)執(zhí)法一體化要求,在年度安全生產(chǎn)執(zhí)法計劃中做到同計劃,在日常執(zhí)法工作中做到同執(zhí)法。
3.開展職業(yè)健康示范企業(yè)創(chuàng)建。優(yōu)選典型,力爭創(chuàng)建10家宜興級職業(yè)健康示范企業(yè),2家無錫級職業(yè)健康示范企業(yè)。
(五)、宣傳教育培訓工作要點
1.增強傳統(tǒng)媒體宣傳實效。以“生動、鮮活和典型”為導向,充實和調(diào)整“關(guān)注安全”主題電視節(jié)目內(nèi)容,制作和推廣安全生產(chǎn)公益廣告片,全面改版“宜興安全生產(chǎn)”報紙專欄,扎實開展“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動。
2.增強安全生產(chǎn)培訓力度。制作企業(yè)主要負責人上安全課模板,組織安全培訓150期,培訓人數(shù)不少于1.5萬人。
3.加大安全生產(chǎn)培訓執(zhí)法力度。將企業(yè)安全生產(chǎn)培訓情況,納入日常執(zhí)法檢查的重要內(nèi)容和年度執(zhí)法計劃,至少開展1次安全生產(chǎn)培訓專項督查。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
根據(jù)部門職責,本單位內(nèi)設(shè)5個職能科室,分別是:辦公室、宣教法制科、危險化學品安全監(jiān)督管理科(掛“安全生產(chǎn)應(yīng)急管理中心”、“行政許可服務(wù)科”兩塊牌子)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督科。下轄1個副科級事業(yè)單位——宜興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊。核定行政編制13個,事業(yè)編制45個?,F(xiàn)實有行政編制人員19個,事業(yè)編制人員39個,另有非編人員17個。
監(jiān)察大隊具有法人資格,但不實行獨立核算,所有的經(jīng)費和安監(jiān)局合并在一起核算。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
本單位根據(jù)《預(yù)算法》和有關(guān)法律法規(guī)的要求編制預(yù)算。具體方法是根據(jù)本單位職能和2017年度重點工作任務(wù)、目標,在全面匯總分析本單位人員、資產(chǎn)等配備情況的基礎(chǔ)上,遵循“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、適度從緊”的原則,同時,按照?;具\轉(zhuǎn)、保重點支出、厲行節(jié)約、注重績效的原則,以及預(yù)算收支平衡的總體要求編制收支預(yù)算?;局С鲱A(yù)算中的人員支出預(yù)算按國家和市有關(guān)人員支出的相關(guān)政策規(guī)定據(jù)實核定,商品和服務(wù)支出預(yù)算按照市財政局公布的綜合定額標準核定。項目支出預(yù)算按照年度重點工作需要,堅持量力而行,分輕重緩急科學合理安排支出項目。
第二部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算表
具體表格見附件
第三部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)宜興市財政局《關(guān)于下達2017年度市級部門預(yù)算的通知》(宜財編審〔2017〕1號)填列。
宜興市安監(jiān)局2017年度收入、支出預(yù)算總計1510.29萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加125.98萬元,增長9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中:
(一)收入預(yù)算總計1510.29萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計1510.29萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1510.29萬元,與上年相比增加125.98萬元,增長9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加 0 萬元,增長 0 %。主要原因是無政府性基金收入預(yù)算。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加 0萬元,增長 0 %。主要原因是無財政專戶管理資金收入預(yù)算。
3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無其他資金收入預(yù)算。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出預(yù)算總計1510.29萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無一般公共服務(wù)(類)支出。
2.公共安全(類)支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無公共安全(類)支出。
3.資源勘探信息等支出1510.29萬元,主要用于局機關(guān)運行需要的各類支出。
……(按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細項,并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。)
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為1121.19萬元。與上年相比增加180.98萬元,增長19.25%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。
項目支出預(yù)算數(shù)為389.1萬元。與上年相比減少55萬元,減少12.38%。主要原因是落實政策要求,縮減項目支出。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
宜興市安監(jiān)局本年收入預(yù)算合計1510.29萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入1510.29萬元,占100%;
政府性預(yù)算收入0萬元,占0%;
財政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金0萬元,占0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0 %。
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
宜興市安監(jiān)局本年支出預(yù)算合計1510.29萬元,其中:
基本支出1121.19萬元,占74.24%;
項目支出389.1萬元,占25.76%;
其他支出0萬元,占0 %;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
宜興市安監(jiān)局2017年度財政撥款收、支總預(yù)算1510.29萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加125.98萬元,增長9.1 %。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
2017宜興市安監(jiān)局2017年財政撥款預(yù)算支出1510.29萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出增加 125.98萬元,增長9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。
其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.人大事務(wù)(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是無人大事務(wù)(款)行政運行(項)支出。
(二)公共安全(類)
1.公安(款)行政運行(項)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0 %。主要原因是無公安(款)行政運行(項)支出。
(三)資源勘探信息等支出
1、安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運行(項)支出1446.79萬元,增長125.98萬元,增長9.54%,主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。
2、安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援(項)支出63.5萬元,增長0萬元,增長0%。
(按照“部門預(yù)算公開05表財政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項”科目,并結(jié)合本部門實際情況予以解釋。)
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
宜興市安監(jiān)局2017年度財政撥款基本支出預(yù)算1121.19萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1021.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
(二)公用經(jīng)費99.4萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
宜興市安監(jiān)局2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出0萬元。
(按“部門預(yù)算公開07表財政撥款政府性基金支出預(yù)算表”中支出功能分類“項”級科目,并結(jié)合部門實際情況分類填寫)
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
宜興市安監(jiān)局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 1510.29萬元,與上年相比增加125.98萬元,增長9.1%。主要原因是增長工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1510.29萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1021.79萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
(二)公用經(jīng)費99.4萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出1121.19萬元,比2016年增加180.98萬元,增長19.25 %。主要原因是:工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。
(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。
宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出30萬元,占“三公”經(jīng)費的46%;公務(wù)接待費支出35萬元,占“三公”經(jīng)費的54 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因2017年無因公出國費預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出30萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因2017年無公務(wù)用車購置預(yù)算。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出30萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車數(shù)量的減少。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出35萬元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約,減少不必要的開支。
宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出2萬元。
宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓費預(yù)算支出110萬元,本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因市委市政府對安全生產(chǎn)的重視要求分管領(lǐng)導及全體安監(jiān)人員必需進行相關(guān)安全監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
七、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。